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中共大庆市委党校2016年部门决算情况
来源: 中共大庆市委党校 编辑:dangxiao 发布时间:2017-09-15 08:52:27

 

 

一、基本情况

(一)部门主要职能

(二)机构设置情况

二、部门决算单位构成

三、2016年度部门决算报表

四、2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

(二)2016年度收入决算情况说明

(三)2016年度支出决算情况说明

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2.政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况。

4.预算绩效管理工作开展情况

五、名词解释

 

中共大庆市委党校2016年部门决算情况

    一、基本情况

(一)部门主要职能

按照《中国共产党党校工作条例》规定,党校的工作职责是:

1、培训轮训各级党员领导干部及后备干部,培养理论干部。

2、承办党委和政府举办的专题研讨班。

3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新。

4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。

5、按照国家有关法律法规和政策规定,开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。

6、开展同国内国(境)外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

(二)机构设置情况

根据庆编发【20116号文件精神,中共大庆市委党校内设机构为23个,分别为党群工作部、校长办公室、人力资源部、财务部、党校发展战略研究室、管理学教研室、文化基础教研室、经济学教研室、社会科学主义教研室、对外培训处、信息中心、图书馆、科研处、哲学教研室、党史党建教研室、法学教研室、教务处、学员管理工作处、学报编辑部、总务处、保卫处、产业经营办公室、资产管理处。

大庆市委党校2016年底编制数为234名,根据编委文件安排,编制数比上年减少编制6名;年末实有在职人数145人,另有离休人数2人,退休人数147人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,中共大庆市委党校为单户表,2016年度部门决算仅包括中共大庆市委党校本级决算。

纳入中共大庆市委党校2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

中共大庆市委党校本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:中共大庆市委党校

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

5,912.55 

一、一般公共服务支出

27

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

28

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

29

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

30

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

31

5,060.21 

六、其他收入

6

1.36 

六、科学技术支出

32

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

33

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

34

613.14 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35

164.63 

 

10

 

十、节能环保支出

36

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

37

 

 

12

 

十二、农林水支出

38

 

 

13

 

十三、交通运输支出

39

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

40

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

41

 

 

16

 

十六、金融支出

42

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

43

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

44

 

 

19

 

十九、住房保障支出

45

156.26 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

46

 

 

21

 

二十一、其他支出

47

0.68 

本年收入合计

22

5,913.91 

本年支出合计

48

5,994.92 

用事业基金弥补收支差额

23

 

结余分配

49

 

年初结转和结余

24

188.75 

年末结转和结余

50

107.74 

 

25

 

 

51

 

总计

26

6,102.66 

总计

52

6,102.66 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:中共大庆市委党校

 

 

金额单位:万元

 

目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

5,913.91 

5,912.55 

 

 

 

 

1.36 

 

 205            

 教育支出

4,979.19 

4,978.52 

 

 

 

 

0.67 

 

 20508      

 进修及培训

4,979.19 

4,978.52 

 

 

 

 

0.67 

 

 2050802    

 干部教育

4,979.19 

4,978.52 

 

 

 

 

0.67 

 

 208     

 社会保障和就业支出

613.14 

613.14 

 

 

 

 

 

 

 20805      

 行政事业单位离退休

613.14 

613.14 

 

 

 

 

 

 

 2080599    

 其他行政事业单位离退休支出

613.14 

613.14 

 

 

 

 

 

 

 210     

 医疗卫生与计划生育支出

164.63 

164.63 

 

 

 

 

 

 

 21005          

 医疗保障

164.63 

164.63 

 

 

 

 

 

 

2100502    

事业单位医疗

164.63

164.63

 

 

 

 

 

 

221     

住房保障支出

156.26

156.26

 

 

 

 

 

 

22102   

住房改革支出

156.26

156.26

 

 

 

 

 

 

2210201    

住房公积金

156.26

156.26

 

 

 

 

 

 

229     

其他支出

0.68

 

 

 

 

 

0.68

 

22999   

其他支出

0.68

 

 

 

 

 

0.68

 

2299901

其他支出

0.68

 

 

 

 

 

0.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:中共大庆市委党校

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

5,994.92 

3,007.30 

2,987.62 

 

 

 

 

205   

 教育支出

5,060.21 

2,073.27 

2,986.93

 

 

 

 

20508 

进修及培训

5,060.21

2,073.27

2,986.93 

 

 

 

 

2050802          

干部教育

5,060.21 

2,073.27 

2,986.93 

 

 

 

 

208   

社会保障和就业支出

613.14 

613.14 

 

 

 

 

 

20805     

行政事业单位离退休

613.14 

613.14 

 

 

 

 

 

2080599      

其他行政事业单位离退休支出

613.14 

613.14 

 

 

 

 

 

210   

医疗卫生与计划生育支出

164.63 

164.63 

 

 

 

 

 

21005     

医疗保障

164.63

164.63

 

 

 

 

 

2100502      

事业单位医疗

164.63

164.63

 

 

 

 

 

221   

住房保障支出

156.26

156.26

 

 

 

 

 

22102     

住房改革支出

156.26

156.26

 

 

 

 

 

2210201      

住房公积金

156.26

156.26

 

 

 

 

 

229   

其他支出

0.68

 

0.68

 

 

 

 

22999     

其他支出

0.68

 

0.68

 

 

 

 

2299901   

其他支出

0.68

 

0.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04

 

部门:中共大庆市委党校

 

金额单位:万元

 

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

5,912.55 

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

5,060.21 

5,060.21

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

613.14 

613.14 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

164.63 

164.63 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

156.26 

156.26 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

 

本年收入合计

22

5,912.55 

本年支出合计

49

5,994.24 

5,994.24 

 

 

年初财政拨款结转和结余

23

178.49 

年末财政拨款结转和结余

50

96.80 

96.80

 

 

  一般公共预算财政拨款

24

178.49 

 

51

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

6,091.04 

总计

54

6,091.04 

6,091.04 

 

 
                       

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:中共大庆市委党校

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支合计

基本支出

项目支出

 
 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

5,994.24 

3,007.30 

2,986.93 

 

205   

教育支出

5,060.21 

2,073.27 

2,986.93 

 

20508 

进修及培训

5,060.21 

2,073.27 

2,986.93 

 

2050802

干部教育

5,060.21

2,073.27 

2,986.93 

 

208

社会保障和就业支出

613.14 

613.14 

 

 

20805

行政事业单位离退休

613.14 

613.14 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

613.14 

613.14 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

164.63 

164.63

 

 

21005

医疗保障

164.63

164.63 

 

 

2100502   

事业单位医疗

164.63

164.63

 

 

221

住房保障支出 

156.26 

156.26

 

 

22102

住房改革支出 

156.26 

156.26  

 

 

2210201

住房公积金  

156.26

156.26 

 

 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:中共大庆市委党校

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

2,528.45 

302

商品和服务支出

224.72 

310

其他资本性支出

0.28 

 

30101

  基本工资

605.64

30201

  办公费

3.17 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

762.28 

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

0.28 

 

30103

  奖金

304.34  

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

  其他社会保障缴费

856.19 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

2.65 

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

77.98 

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

47.26 

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

253.86 

30211

  差旅费

3.68 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

 

30213

  维修()

 

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

41.25 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

0.09 

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.57 

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

0.45 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

156.26 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

26.51 

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

0.41 

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

2.00 

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

59.91 

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

56.35 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

 

人员经费合计

2,782.30 

公用经费合计

225.00 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门: 中共大庆市委党校

金额单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

43.53

 

34.15

 

34.15

9.38

13.62

 

11.83

 

11.83

1.79

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:中共大庆市委党校

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

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说明:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。

 

 

 

 

四、2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计6102.66万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计6102.66万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收入总计减少428万元,降低6.55%,主要原因:一是调整了工资保险指标同时培训班次有所增加,增加了2016年收入;二是2015年初的结转结余含以前年度预算内及预算外结转结余,2015年收回以前年度预算内结转结余,从而减少了2016年年初结转结余。支出总计减少428万元,降低6.55%,主要原因:一是调整了工资保险指标同时培训班次有所增加,增加了2016年支出;二是2015年末的结转结余含以前年度预算外结转结余,2016年收回以前年度预算外结转结余,从而减少了2016年年末结转结余。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计5913.91万元,其中:财政拨款收入5912.55万元,占99.98%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入1.36万元,占0.02%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计5994.92万元,其中:基本支出3007.30万元,占50.16%;项目支出2987.62万元,占49.84%;经营支出0万元。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计6091.04万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计6091.04万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2015年相比,财政拨款收入总计减少327.08万元,降低5.1%,主要原因:一是调整了工资保险指标同时培训班次有所增加,增加了2016年收入;二是2015年初的结转结余含以前年度预算内及预算外结转结余,2015年收回以前年度预算内结转结余,从而减少了2016年年初结转结余。财政拨款支出总计减少327.08万元,降低5.1%,主要原因:一是调整了工资保险指标同时培训班次有所增加,增加了2016年支出;二是2015年末的结转结余含以前年度预算外结转结余,2016年收回以前年度预算外结转结余,从而减少了2016年年末结转结余。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入5912.55万元,占本年收入的99.98%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加1280.2万元,增长27.64%。主要原因一是调整了职工工资及保险费用;二是培训班次有所增加,增加了培训收入。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出5994.24万元,占本年支出的99.99%。与2015年相比,财政拨款支出增加258.38万元,增长4.5%。主要原因一是调整了职工工资及保险费用;二是培训班次有所增加,增加了培训支出。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为5340.46万元,支出决算为5994.24万元,完成年初预算的112.24%。决算数大于预算数的主要原因调整了职工的工资及保险。其中基本支出3007.30万元,占50.17%;项目支出2986.93万元,占49.83%。具体情况如下:

1)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为4832.76万元,支出决算为5060.21万元,完成年初预算的104.71%,决算数大于预算数的主要原因是调整了职工工资。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为186.81万元,支出决算数位613.14万元,完成年初预算的328.22%,决算数大于预算数的主要原因是调整了养老保险。

3)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保险(款)事业单位医疗(项),年初预算为164.63万元,支出决算为164.63万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为156.26万元,支出决算为156.26万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出3007.30万元,其中人员经费2782.30万元,主要包括:基本工资605.64万元、津贴补贴762.28万元、奖金304.34万元、其他社会保障缴费856.19万元、抚恤金41.25万元、住房公积金156.26万元、其他对个人和家庭补助支出56.34万元;公用经费225万元,主要包括:办公费3.17万元、邮电费2.65万元、取暖费77.98万元、物业管理费47.26万元、差旅费3.68万元、培训费0.09万元、公务接待费0.57万元、专用材料费0.45万元、工会经费26.51万元、福利费0.40万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用59.91万元、其他商品服务支出0.05万元、办公设备购置0.28万元。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中共大庆市委党校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为13.62万元,完成年初预算的31.29%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为1.79万元,完成年初预算的19.09%,公务用车购置及运行费支出决算为11.83万元,完成年初预算的34.64%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相同。

2、公务接待费支出1.79万元, 2015年度决算相比,减少1.2万元,下降40.1%。,下降的原因是接待的批次及人次降低。2016年国内公务接待共16批次,279人次。主要是用于接待外省市到我校考察学习的相关人员。经费使用贯彻党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

3、公务用车购置及运行费支出11.83万元,与2015年度决算相比,减少7.97万元,下降40.24%。,下降的原因是经过公车改革后,我校运行的公车数量降低,支出减少。2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出,主要用于培训学员现场教学用车及职工通勤。2016年公务用车保有量为5辆。

(八)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

中共大庆市委党校2016年度没有政府性基金收入和支出。

()其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

本部门 2016 年度机关运行经费支出 225 万元,比 2015 年增加65.85万元,增长(降低)41.38%。主要原因是:参加车改人员于2016年发放了车改交通补贴

2.政府采购情况。

本部门 2016 年度政府采购支出总额 229.19万元,其中:政府采购货物支出6.74万元、政府采购服务支出222.45万元。授予中小企业合同金额0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至20161231日,本部门共有车辆5辆,全部为一般公务用车;单位价值 50 万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本部门对4个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金1623.57万元。全年共组织对4个项目进行了绩效自评,涉及财政资金1623.57万元。评价结果显示,自评的4个项目在资金安排、资金使用使用、过程中的业务管理、财务管理、项目产出、项目经济效益、社会效益等各个绩效指标上均达到了目标设定,完成质量较好。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(六)三公经费纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(十一)工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。 

(十二)工资福利支出(类)基本养老保险支出(款):反映经有关部门确定的基本养老保险试点单位为职工缴纳的养老保险费。 

(十三)工资福利支出(类)医疗保险支出(款):反映已经实行医疗保险制度的单位为职工缴纳的医疗保险费。

(十四)工资福利支出(类)工伤保险支出(款):反映单位为在职职工缴纳的工伤保险费。 

(十五)工资福利支出(类)生育保险(款):反映单位为在职职工缴纳的生育保险费。

(十六)按定额管理的商品服务支出(类)办公费(款):反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

(十七)按定额管理的商品服务支出(类)手续费(款):反映单位支付的各类手续费支出。

(十八)按定额管理的商品服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

(十九)按定额管理的商品服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。

(二十)按定额管理的商品服务支出(类)培训费(款):反映各类培训支出。

(二十一)按定额管理的商品服务支出(类)维修费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

(二十二)按定额管理的商品服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(二十三)按定额管理的商品服务支出(类)电话费(款):反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费。

(二十四)按定额管理的商品服务支出(类)工会经费(款):反映单位按照在职职工工资总额的2%提取的工会经费。

(二十五)按定额管理的商品服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的福利费。

(二十六)按定额管理的商品服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

(二十七)按定额管理的商品服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(二十八)按定额管理的商品服务支出(类)其他公用支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。

(二十九)按项目管理的商品服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

(三十)按项目管理的商品服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

(三十一)按项目管理的商品服务支出(类)办公用房取暖费(款):反映单位支付的办公用房取暖用热力费。

(三十二)按项目管理的商品服务支出(类)专用房屋取暖费(款):指在正常办公取暖费中无法核定的,具有专门用途的房屋取暖费。

(三十三)按项目管理的商品服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

(三十四)按项目管理的商品服务支出(类)食堂运行补助(款):反映单位员工正常伙食补助。

(三十五)对个人和家庭的补助(类)采暖补贴(款):反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

(三十六)对个人和家庭补助支出(类)公务交通补贴(款):反应行政事业单位参与车改人员公务交通补贴款。

(三十七)对个人和家庭补助支出(类)住房公积金支出(款):反映单位开支的住房公积金。

(三十八)对个人和家庭补助支出(类)遗属补贴(款):反映用于单位遗属的补贴。

(三十九)政府性基金项目支出(类):指用使用新增建设用地土地有偿使用费、国有土地使用权出让金等基金收入安排的项目支出。

(四十)因公出国(境)经费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(四十一)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待费用。 

(四十二)公务用车运行维护费:指单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

 

联系方式: 0459-6876877

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